SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 175

Číslo v CRZ*:

175

Predmet:

preprava

Zmluvná strana:

dodávateľ: eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 04204 Košice, IČO: 36211079

Hodnota faktúry:

65,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.10.2023

Dátum zverejnenia:

16.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52