SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 187

Číslo v CRZ*:

187

Viazanosť k zmluve:

4/2023

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: INMAD s.r.o., Čučmianska dlhá 8, 04801 Rožňava, IČO: 47370637

Hodnota faktúry:

50,62 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.10.2023

Dátum zverejnenia:

31.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52