SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 233

Číslo v CRZ*:

233

Viazanosť k zmluve:

2/2023

Predmet:

hygienické, čistiace potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Andrea Flochová Alex - mix, Turecká 49/18, 04925 Dobšiná, IČO: 45458758

Hodnota faktúry:

279,98 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.11.2023

Dátum zverejnenia:

06.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52