SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 235

Číslo v CRZ*:

235

Predmet:

Balíček Zborovňa Komplet

Zmluvná strana:

dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice, IČO: 43908977

Hodnota faktúry:

136,08 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.12.2023

Dátum zverejnenia:

06.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52