SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 20

Číslo v CRZ*:

20

Predmet:

materiál na údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kalmi s.r.o., Zimná 125, 04925 Dobšiná, IČO: 52993124

Hodnota faktúry:

409,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.02.2024

Dátum zverejnenia:

29.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52