SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 54

Číslo v CRZ*:

54

Viazanosť k zmluve:

4/2023

Predmet:

elektromateriál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ján Kračún - TEKRAN, Jarková 376, 04925 Dobšiná, IČO: 41815416

Hodnota faktúry:

475,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.03.2024

Dátum zverejnenia:

10.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52