SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 131
Číslo v CRZ*: |
131 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 46782532 |
Hodnota faktúry: |
10,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.07.2024 |
Dátum zverejnenia: |
24.07.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52