SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 131

Číslo v CRZ*:

131

Viazanosť k zmluve:

10/2012

Predmet:

zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 46782532

Hodnota faktúry:

10,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.07.2024

Dátum zverejnenia:

24.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52