SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 140

Číslo v CRZ*:

140

Predmet:

telefónne poplatky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

20,64 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.08.2024

Dátum zverejnenia:

16.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52