SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 182
Číslo v CRZ*: |
182 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
výkon činnosti zodpovednej osoby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, IČO: 50528041 |
Hodnota faktúry: |
61,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
22.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52