SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 183
Číslo v CRZ*: |
183 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMAD s.r.o., Čučmianska dlhá 8, 04801 Rožňava, IČO: 47370637 |
Hodnota faktúry: |
49,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
22.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52