SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 201

Číslo v CRZ*:

201

Viazanosť k zmluve:

2/2024

Predmet:

materiál na údržbu, učebné pomôcky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Andrea Flochová Alex - mix, Turecká 49/18, 04925 Dobšiná, IČO: 45458758

Hodnota faktúry:

416,62 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.10.2024

Dátum zverejnenia:

20.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52