SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 201
Číslo v CRZ*: |
201 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
materiál na údržbu, učebné pomôcky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Andrea Flochová Alex - mix, Turecká 49/18, 04925 Dobšiná, IČO: 45458758 |
Hodnota faktúry: |
416,62 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
20.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52