SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 216
Číslo v CRZ*: |
216 |
Predmet: |
predplatné Zborovňa Komplet |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice, IČO: 43908977 |
Hodnota faktúry: |
152,35 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
27.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52