SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 234
|
Číslo v CRZ*: |
234 |
|
Predmet: |
svietidlá |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Goled, s.r.o., Roľníckej Školy 3, 94501 Komárno, IČO: 50072595 |
|
Hodnota faktúry: |
237,48 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52




