SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 246

Číslo v CRZ*:

246

Predmet:

materiál na údržbu - podlaha

Zmluvná strana:

dodávateľ: HorMix s.r.o., Gemerská 203, 04911 Plešivec, IČO: 51573369

Hodnota faktúry:

404,33 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.12.2024

Dátum zverejnenia:

19.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52