SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 4

Číslo v CRZ*:

4

Viazanosť k zmluve:

1/2022

Predmet:

kontrola a opravy hasiacich prístrojov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Janka Šmelková ALTAIR, Jarková 342/11, 04925 Dobšiná, IČO: 33449341

Hodnota faktúry:

241,33 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.01.2025

Dátum zverejnenia:

31.01.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52