SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 4
Číslo v CRZ*: |
4 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
kontrola a opravy hasiacich prístrojov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Janka Šmelková ALTAIR, Jarková 342/11, 04925 Dobšiná, IČO: 33449341 |
Hodnota faktúry: |
241,33 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.01.2025 |
Dátum zverejnenia: |
31.01.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52