SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 21
Číslo v CRZ*: |
21 |
Predmet: |
tablet + príslušenstvo |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, IČO: 36212466 |
Hodnota faktúry: |
385,79 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.02.2025 |
Dátum zverejnenia: |
07.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52