SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 37

Číslo v CRZ*:

37

Predmet:

materiál na údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kalmi s.r.o., Zimná 125, 04925 Dobšiná, IČO: 52993124

Hodnota faktúry:

332,47 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.03.2025

Dátum zverejnenia:

31.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52