SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 41
Číslo v CRZ*: |
41 |
Predmet: |
kredit - tlačivá |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ŠEVT a.s., Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, IČO: 31331131 |
Hodnota faktúry: |
20,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
31.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52