SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 60
|
Číslo v CRZ*: |
60 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMAD s.r.o., Čučmianska dlhá 8, 04801 Rožňava, IČO: 47370637 |
|
Hodnota faktúry: |
52,55 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52




