SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 64
Číslo v CRZ*: |
64 |
Predmet: |
materiál podlaha |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HorMix s.r.o., Gemerská 203, 04911 Plešivec, IČO: 51573369 |
Hodnota faktúry: |
97,31 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.04.2025 |
Dátum zverejnenia: |
25.04.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52