SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 72

Číslo v CRZ*:

72

Predmet:

všeobecný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kalmi s.r.o., Zimná 125, 04925 Dobšiná, IČO: 52993124

Hodnota faktúry:

270,83 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.04.2025

Dátum zverejnenia:

07.05.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52