SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 73
Číslo v CRZ*: |
73 |
Predmet: |
vypracovanie následnej monitorovacej správy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MEDIINVEST, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký šariš, IČO: 44555890 |
Hodnota faktúry: |
455,10 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.05.2025 |
Dátum zverejnenia: |
07.05.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52