SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 73
|
Číslo v CRZ*: |
73 |
|
Predmet: |
vypracovanie následnej monitorovacej správy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MEDIINVEST, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký šariš, IČO: 44555890 |
|
Hodnota faktúry: |
455,10 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52




