SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 89
|
Číslo v CRZ*: |
89 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
všeobecný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anna Gallová - DIPOS, 04926 Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074 |
|
Hodnota faktúry: |
735,81 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52




