SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 90

Číslo v CRZ*:

90

Viazanosť k zmluve:

2/2025

Predmet:

všeobecný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Andrea Flochová Alex - mix, Turecká 49/18, 04925 Dobšiná, IČO: 45458758

Hodnota faktúry:

127,71 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.05.2025

Dátum zverejnenia:

11.06.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52