SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 45011
|
Číslo v CRZ*: |
45011 |
|
Predmet: |
materiál pre o.v. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VABEX s.r.o., Hlavní 74, Hvozdná, IČO: 25342169 |
|
Hodnota faktúry: |
62,19 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05




