SOŠ Veľké Kapušany - objednávky
Objednávka: Objednávka 27/2025-SOŠ
|
Číslo v CRZ*: |
Objednávka 27/2025-SOŠ |
|
Predmet: |
materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FIRN elektro s.r.o., Bratislavská 432, Žilina, IČO: 44558856 |
|
Hodnota objednávky: |
98,04 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
20.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Objednávky z rokov 2011 až 2018:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:03




