SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 5015/2021
|
Číslo v CRZ*: |
5015/2021 |
|
Predmet: |
služby SIM - karty 7/2021 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TSS GROUP, Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, IČO: 36323551, Ing. Martin Hospodár |
|
Hodnota faktúry: |
28,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.07.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.07.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47




