SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 77/2025
|
Číslo v CRZ*: |
77/2025 |
|
Predmet: |
4 ks toner |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GREAT TONER s.r.o, Nová Doba 502/11, Nižná, IČO: 44986653 |
|
Hodnota faktúry: |
81,18 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47




