SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 129/2025
|
Číslo v CRZ*: |
129/2025 |
|
Predmet: |
zber a odvoz odpadu zo šj |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HUIRON, s.r.o., Kavečianska cesta 41, Košice, IČO: 45447136 |
|
Hodnota faktúry: |
185,02 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47




