SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 326
|
Číslo v CRZ*: |
326 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
učebné pomôcky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Volejbal, s.r.o., Priekopská 34, 036 08 Martin, IČO: 36692204 |
|
Hodnota faktúry: |
25,15 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46




