SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 163
|
Číslo v CRZ*: |
163 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
učebné pomôcky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844 |
|
Hodnota faktúry: |
90,94 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.06.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46




