SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 357
|
Číslo v CRZ*: |
357 |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 341/90, 040 11 Košice, IČO: 47619511 |
|
Hodnota faktúry: |
117,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46




