SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 393
|
Číslo v CRZ*: |
393 |
|
Predmet: |
kancelárske potreby + toner |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS, Bernolaková 23, 040 01 Košice, IČO: 35068451 |
|
Hodnota faktúry: |
421,33 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46




