SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 437
|
Číslo v CRZ*: |
437 |
|
Predmet: |
Zabezpečenie činnosti technika PO a BTS 4Q/2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava, IČO: 48121347 |
|
Hodnota faktúry: |
237,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46




