SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 32
|
Číslo v CRZ*: |
32 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Všeobecný materiál - fixačná jednotka |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HO-ST, s.r.o., Pri Teleku 13, 040 18 Košice, IČO: 36572152 |
|
Hodnota faktúry: |
366,39 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46




