SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 81/2022/FA
|
Číslo v CRZ*: |
81/2022/FA |
|
Predmet: |
Papierové utierky, toaletný papier |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ILLE Papier-Service SK, P.O.Box 20, Lieskovec, IČO: 36226947 |
|
Hodnota faktúry: |
78,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.04.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.04.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13




