SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 242/2023/FA
|
Číslo v CRZ*: |
242/2023/FA |
|
Predmet: |
realizácia procesu verejného obstarávania |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CELON, s. r. o., Lipová 2, 080 01 Prešov, IČO: 53133404 |
|
Hodnota faktúry: |
300,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13




