SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 101/2024/FA
|
Číslo v CRZ*: |
101/2024/FA |
|
Predmet: |
držiak projektora 2 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gatner Elektromarket s. r. o., Lipovská 325/17, 790 01 Jeseník, ČR, IČO: 2858592 |
|
Hodnota faktúry: |
133,15 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13




