SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 144/2025/FA
|
Číslo v CRZ*: |
144/2025/FA |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HygArt s. r. o.,, Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov, IČO: 51447878 |
|
Hodnota faktúry: |
327,66 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.09.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.09.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13




