SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1051/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1051/2023 |
|
Predmet: |
umývací a oplachovací prostriedok 10 l |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761 |
|
Hodnota faktúry: |
229,08 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05




