SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1275/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1275/2023 |
|
Predmet: |
gumotextilná zástera 2 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Wintex, Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31700438 |
|
Hodnota faktúry: |
18,52 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05




