SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1294/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1294/2023 |
|
Predmet: |
stojanový ventilátor 5ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
Hodnota faktúry: |
99,95 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05




