SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1335/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1335/2024 |
|
Predmet: |
hyg.potreby pre ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 21, 071 01 Mcihalovce, IČO: 32678568 |
|
Hodnota faktúry: |
49,08 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05




