SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1361/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1361/2024 |
|
Predmet: |
tape nožnice, fasciálny nôž |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Eureko SK s.r.o., Exnárova 6621/6, 080 01 Prešov, IČO: 36844373 |
|
Hodnota faktúry: |
55,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05




