SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1055/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1055/2025 |
|
Predmet: |
sedacie vaky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tuli.sk s.r.o., Nádražná 1853/39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45248451 |
|
Hodnota faktúry: |
1 866,11 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05




