SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1083/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1083/2025 |
|
Predmet: |
učebné pomôcky pre praktickú sestru |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Medplus s.r.o., Chrenovská 14, Nitra, 949 01, IČO: 45322040 |
|
Hodnota faktúry: |
337,87 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05




