SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1107/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1107/2025 |
|
Predmet: |
poplatky za pevnú linku |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
9,58 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05




